华为审计专员(内审方向)面经
问题整理:
【岗位类】
1.为什么想做内审工作?谈谈你对内审工作的认识和理解?
2.COSO内部控制框架?COSO模型5个方面和3个目标分别是什么?
3.华为收入应该怎么审计?
4.从简历看,你更适合投财经岗,为什么投了内审岗位?
5.结合毕业论文,询问如何做风险分析的?
6.收入确认有哪些风险点?可以怎样设计审计程序来规避?
7.实习经历和审计不相关,为什么选择审计岗?
8.你觉得公司里会计和审计的联系和区别?
9.对审计数据化的理解和认识?
10.对虚增销售合计一套审计的程序,可以怎么查?
11.审计里面关于cut-off的一些要求?
12.作为一个企业内审的风险点何在?
13.举例关于控制程序设计的例子(主要是防范员工报销舞弊风险),问可以怎样去查?
14.内审开展的步骤?
15.应收账款有哪些舞弊情况,如何发现?应收账款实质性程序?
16.内控底稿怎么做,如果是一家新的企业,你怎么给建立内控底稿?
17.谈谈对审计抽样的认识和理解?
18.企业经营的风险可以从那些方面把控?
19.如果发生了舞弊,审计师和管理层都有什么责任?
【行为类】
20.你对数字敏感吗?如何佐证你在这方面的能力?
21.为什么你觉得你可以胜任内审的工作?
22.审计工作并不是与人为善的工作,经常会遇到不配合的情况,你能适应这样的环境吗?
23.自我举例自己善于沟通的例子?
【实习类】
24.如果你作为审计负责人,怎么审计明股实债的问题?
25.审计过程中拿到一份销售合同应该注意哪些风险点?
26.期后事项未决对诉讼有什么影响?
27.挑一段实习的经历从审计的角度陈述你应该怎么做?
28.审计实习中银行存款函证过程及注意要点?应收账款函证要点?
29.实习中所审计的企业规模、营业额、利润是多少?
30.对实习中财务核查工作进行细节提问?
问题提问的比较多,整理了一下,希望可以帮助到各位牛u。