投递时间:2025年8月25日-2028年8月25日

岗位职责
1、协助建立健全公司风险控制体系,提升公司风险管控能力; 2、从风险控制、降本增效及独立咨询角度、组织对物资采购及质量进行例行审计、专项审计、流程审计的具体业务开展,并对审计活动负责,发现问题解决问题,推动整改落实; 3、完善公司内部审计,有效组织对公司内部舞弊等各类违规事件的发现,协助稽查进行调查处理。
岗位要求
1、2026届海内外本科及以上学历毕业生; 2、审计学、财务类相关专业。 工作地点:慈溪总部
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