投递时间:2025年8月20日-2028年9月23日

岗位职责
1、参与业务、职能部门常规及专项审计项目,识别风险并提出整改建议,跟踪整改直至落地; 2、协助优化内部审计程序和工具,根据风险场景,搭建风险看板,逐步提高审计效率; 3、内控流程协同优化,参与业务流程穿行测试,识别内控薄弱环节,提出管控方案。
岗位要求
1、良好的沟通能力,能够与被审计部门顺畅沟通; 2、有一定的数据分析能力,如可使用常用数据工具开展数据分析; 3、聪明、自驱、有担当,有持续学习的能力。
北京市朝阳区望京科技园C座
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