岗位关键词
岗位职责
1、依据年度计划开展内控审计/流程审计,在对应区域开展关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性; 2、对所负责区域,经营成果的真实性、准确性、合规合法性及各项财务收支、资产管理、关联交易等事项进行专项审计; 3、对干部所负经济及管理责任的审计监督,客观公正评价任期内工作成果,完善公司内部监督约束机制,为干部任用提供评价依据 4、公司流程制度优化、业务内控完善,推进公司系统建设。
岗位要求
1、审计相关专业,审计及财务专业知识扎实; 2、具备良好的审计职业素养、思路清晰、组织协调能力; 3、责任心强,敢于承担,期望实现自我价值; 4、有相关实习经验者优先。
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